不合格品的管理制度及控制程序.docx
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1、 不合格品的管理制度及控制程序1、不合格品的管理制度1.1 产品经检验人员签别为不合格品(或批)时,检验人员按规定作出明确标识,并记录在不合格品原因及处置记录上,记录人必须签字。更改须盖章并由质量技术部主管签字。同时通知生产车间、供销、仓库等部门,按不合格品控制程序处理。1.2 生产过程中产生的不合格品(或批)由车间负责隔离存放。1.3 对不合格品(或批)进行隔离保管。在未作出原因分析、查明责任和提出纠正、处理措施等情况下不准动用。2、不合格品的控制程序2.1 不合格物料(原料、辅料、包装材料等)的评审及处理2.1.1 经进厂检验为不合格的物料作退货处理。2.1.2 仓库收到不合格物料的检验报
2、告单后,应立即将不合格的物料转移至规定区域(不合格区),并立即通知供应厂商,同时作好记录并建立相应的台帐 。2.1.3 质量技术部应及时将不合格的情况登记入供应商的质量档案。2.2.不合格中间产品(中间体及半成品)的评审及处理2.2. 1 经检验为不合格的中间产品,质量技术部应及时将检验报告单交与生产制造部。2.2.2 生产制造部收到检验报告单后,应立即对不合格中间产品情况进行调查分析,并应有 QA员参加,共同做出处理意见,经质量技术部审核同意,并在质量技术部的监督下进行处理。因污染、混淆而判不合格的中间产品应作销毁处理;含量不符标准或达不到下道工序的生产要求而判不合格的中间产品可作返工处理。
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