压力容器的检验与管理.docx
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1、压力容器的检验与管理压力容器质量检验管理规定1.主题内容与适用范围本制度对压力容器产品制造流程中的检验技术管理、产品质量检验、产品制造竣工最终检验、资料管理等项工作的程序和要求做出规定。2.检验技术管理2.1.检验技术管理的要求2.1.1.检验管理工作由质量检验部门负责组织实施。2.1.2.检验责任人对检验工作的质量控制负责。检查员在检验责任人的指导下开展具体业务工作。2.1.3.产品质量标准以图样的技术文件要求为准。2.1.4.产品质量的评定以质量检验部门的检验结论为准。2.1.5.检验人员应对作业者执行工艺纪律的情况进行监督。必要时在征得检验质控责任人同意后,有权对作业者发出停工指令。2.
2、1.6.汇总整理产品竣工资料,出具产品合格证和质量证明书。2.2.检查员的职责2.2.1.以施工图和工艺文件为依据,按检验工艺文件的要求,对产品制作的全流程进行检查,并作好检验记录。不合格产品不得转入下道工序。2.2.2.督促施工者严格执行工艺纪律。2.2.3.核实零部件制造工艺流程卡、工序记录表的填写,确认无误后签署确认章。2.2.4.产品完工检查验收时,及时将该产品实施质量控制的工艺文件、检验记录表卡进行收集和整理,交检验责任人。2.3.不合格品控制、纠正和预防按 Q/LSJM.CW.172005不合格品控制程序执行。2.4.检查员除进行产品首件检验、巡回检验、完工检验和实物质量检查外,还
3、应按企标Q/LSJM.G.132005压力容器标记管理制度和企标 Q/LSJM.G.212005压力容器焊缝标记规定作好检查并做好各种检验记录。2.5.零部件制造工艺流程卡和工序记录表应按规定内容由各工序施工者认真填写并签字,检查员在检查核实确认无误后,随序传递。做到工艺文件、表、卡、图样、和实物同步。3.产品质量检验3.1.外购件、外协件质量检验3.1.1.凡外购件检验按企标 Q/LSJM.G.142005压力容器外购件管理制度执行。3.1.2.需进行复验的外购和外协件,应对要求的复验项目进行检查。3.2.机加工件的质量检验按图样和工艺文件要求,对机加工件的材料、标记移植、加工精度等进行检查
4、。检查数量可按加工批量的大小决定抽检或全数检查。3.3.铆焊件质量检验3.3.1.封头检验应对材料、标记移植、几何尺寸、焊接坡口、最小厚度等进行检查。3.3.2.简体检验对材料、标记移植、几何尺寸、焊接坡口等进行检查。3.3.3.其它铆焊件对材料、标记移植、几何尺寸等进行检查。3.4.焊接质量检验3.4.1.焊接前对焊接坡口、焊工资格、焊接材料、焊缝编号进行检查3.4.2.焊接中对焊工资格、焊接材料的使用、工艺规范的执行及焊接返修等进行检查。3.4.3.焊接后对焊缝外观质量及焊缝标记等进行检查。3.5.外协热处理质量检验外协热处理前应对热处理工件外观质量进行检查,外协热处理后对工件及热处理记录
5、进行检查。3.6.装配质量检验 应对管束总体尺寸及折流板间距、管板与管束的垂直度、列管与管板的联接等进行检查。另外,还应对换热器总体尺寸、管口方位、折流板与壳体的间隙及析流板方向等进行检查。3.7.压力试验检查试验前应对设备的外观和内部清洁度进行检查,试验中应对试验介质、试验压力、保压时间、泄漏情况等压力试验全流程进行监督检查。驻厂监检人员到现场检查,合格后在压力试验原始记录中签字确认。3.8.产品最终检验3.8.1.产品入库前,应对产品油漆、紧固件防腐、管口包封、附件数量、残留物清除以及外观质量等进行检查。3.8.2.在实物质量检查的同时审查全部检验技术资料,合格后方可转监检组审查,出具(简
6、称 压力容器产品安全质量监督检验证书监 )督检验证书,并在产品铭牌上标打监检钢印确认产品最终合格,生产部调度办理入库并发给铭牌。3.9.产品竣工图 产品实际制造情况与原图不一致时,由检查员在竣工图上标明或另绘图标明。4.产品竣工资料管理4.1.产品竣工资料包括:产品竣工图及技术文件、技术通知单、材料代用单、产品性能表、零部件制造工艺流程卡、热处理炉温自动记录表、无损检测报告及记录卡、焊接试板力学性能报告、材质证明书及监督检验证书主要受压元件一览表、外购件和外协件合格证、 、产品合格证与质量证明书、产品铭牌复印件、生产许可证复印件。4.2.资料的传递和形成4.2.1.所有压力容器制造过程的资料最
7、终均移交质量检验部。 零部件制造工艺流程卡工序记4.2.2 生产流程中形成的资料如: 、 、 、 、录表热处理炉温记录表压力试验原始记录不合格品通知、外购件、外协件合格证、竣工图等由检查员传递收集,检查员单对收集资料的完整性和内容填写的完全、正确性负责。4.2.3.无损检测责任人对检测资料如检测报告及记录的完整性、正确性负责。4.2.4.试板检验报告由理化责任人对检验报告的正确性、完整性负责。4.2.5.产品竣工图及技术文件、技术通知单、材料代用单,由技术部收集后交质量检验部门。生产技术部门对以上资料的正确性、完整性负责。4.2.6.检验人员对各部门汇集的资料进行整理、校核。检验人员对产品资料
8、的完整性、正确性负责。并根据资料填写产品合格证及质量证明书,一式 2 份,1 份为出厂文件,1 份存档。填写要求字迹清晰、数据准确、内容齐全。4.2.7.产品竣工资料由检验人员校核。重点产品竣工资料由检验责任人校核,必要时总工程师或者技术责任人校核。专责档案员对产品竣工资料的正确性、完整性负全责。质保工程师不定期抽查档案的质量。4.3.公司内审核后的资料由质量检验部联络员交监检组审核并出具监督检验证书。4.4.监检组审查后的资料(竣工图及技术文件、产品合格证及质量证明书、监督检验证明书、产品铭牌),由联络员交检查员办理出厂手续,其余资料交专责档案员整理、分类后装订、编目,并办理归档手续。4.5
9、.产品档案由技术部资料室保管。压力容器检验管理制度1 总则1.1 在制造压力容器的过程中,操作者必须遵循有关规程、标准、设计及工艺技术文件的规定,并认真实施自检、互检,确保压力容器的制造质量。1.2 凡图纸上有“”及“”标记的零件,质控部根据“工序流转检验卡”编制检验记录表。1.3 “工序流转检验卡”随工序在操作者之间传递,每道工序完工时,操作者自检合格后签字交检,检验员检验合格并签字后转入下道工序施工。上序手续不齐全,下序操作者和检验员应拒收拒验。1.4 检验记录表由检验员记录并签字,产品制造检验完毕,检验员汇检验责任工程师验记录及试验报告交质控部归档。1.5 检验员必须严格按图纸、工艺要求
10、、检验和试验规程等,对每道工序进行检验。发现质量问题及时填写“不合格品评审处置报告”,交检验责任工程师处理。在问题未处理前,不得转下道工序。1.6 检验员必须在检验记录表上详细填写检验数据,对检验结果作出合格或不合格的明确结论,对返修要有详细记录。1.7 产品制造工序控制详见“工序控制一览表”。2 材料及标记移植控制2.1 受压元件材料出库时必须经材料检验员核实材料标记,并在“工序流转检验卡”上签字确认,产品完工后将“受压元件材料发放检查记录”(检表 02)交质控部归入产品质量档案。2.2 车间自行下料的零件,下料前由车间作标记移植,车间检验员到现场确认后,在“工序流转检验卡”上盖章后下料。在
11、加工过程中,如钢印被切削或覆盖,需重作标记移植,并交车间检验员检查确认。2.3 标记移植应符合YZ/02RZ-材管07-2012 “标记移植管理制度”。3 机械加工件质量控制3.1 认真检查机加工受压元件的标记移植。3.2 按图纸工艺要求,检查加工尺寸,表面光洁度等,合格后方可转序。3.3 经热处理和表面处理的零件,必须有相应的检验合格手续。4 压力容器组装前的质量控制4.1 切割:按下料规定,检查划线(心线)、切割线上存留的“样冲眼”、切割件的飞溅清理、切割件的数量及标记,合格后予以转序。4.2 刨边:按下料规定的基准线,检查刨边后的料长、宽、对角线、坡口面角度、钝边尺寸及坡口表面质量(包括
12、分层等缺陷),合格后方可转序。4.3 拼接:按拼接技术要求,检验拼接料的轧制方向、大小、拼接后的对口间隙、错边量等,合格后予以转序。4.4 焊接4.4.1 核查焊接材料、焊工施焊资格、焊接产品、焊接试件是否合格。4.4.2 检查焊接工艺执行情况、焊接外观质量、焊工钢印或油漆印。4.4.3 产品焊接试件为停止点,试件应同第一节筒节同时施焊。其它筒节的焊接应在产品焊接试件力学性能检验合格后进行。4.4.4 产品焊接试件的过程控制: a) 产品焊接试件和第一节筒节焊后,焊工清理焊道,打好钢印,自检合格后交检验员检验; b) 检验员对表面质量检验合格后,填写“焊缝探伤申请单”; c) 筒节和试件探伤合
13、格后,无损检测责任工程师通知检验员转序加工试样; d) 技术部(焊接试验室)按“产品焊接试件工艺过程卡”加工试件; e) 力学性能检验合格后,出具检验报告,理化检验责任工程师审核检验报告,并签字确认,发至检验员; f) 检验员根据探伤和力学性能检验报告在工艺卡上盖章转下道工序。 4.4.4 焊缝返修应按YZ/02RZ-焊管04-2012 “焊缝返修管理制度”执行,凭 “焊缝返修通知单”通知施焊车间处理返修事宜。返修后检验员检验,并填写返修记录,返修部位焊缝外观质量合格后,将“焊缝返修通知单”转探伤单位,进行复探。4.4.5 检验员须将产品的主要焊缝布置及焊工钢印标注在“焊缝布置检验记录”(检表
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