医院内部控制工作方案.pptx
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1、医医院院 XXXXXXXX 年年度度内内部部控控制制 工工作作方方案案一一、内内控控体体系系建建设设工工作作总总体体目目标标根据财政部关于印发的通知(财会201221 号)以及广东省财政厅关 于进一步推进实施工 作的意见(粤财会201551 号)文件精神,进一步提高内部 管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控建设,以防范 风险和提高效率为重点,以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效 保证我院运行管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真 实完整,提高运行效率和效果,促进实现我院健康
2、可持续发展。我院内部控制体系建设的总体目标是:按照内控建设工作的 整体部署,于 2016 年年底前完成内部控制的建设和实施工作,力争到 2017 年底,遵照行政事业单位内部控制规范(试行)要求,在全院范围内建立统一、规范、完善的内部控制体系并使 之有效运行。二二、内内部部控控制制体体系系建建设设原原则则及及要要素素内部控制体系建设的主要任务是:建立覆盖我院各项运行管 理活动的内部控制体系;制定评价标准、监督检查并促进内部控制制度有效执行;实现内部控制与全面风险管理有机结合,提高基础管理水平和风险防控能力。此次内控建设具体包括全面预算、收支管理、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理、财 务
3、报告、内部信息传递和信息系统等在内的我院运营管理的各个 方面。按照行政事业单位内部控制规范(试行)要求,梳理、修订、健全单位现有各项规章制度,细化、完善各项运行管理业 务(工作)流程,建立适应本院运行管理实际需要的内部控制制 度体系。1、建立内控体系的必要性:完善的内部控制制度体系是约 束、规范我院管理行为的准则,是减少风险、风险防控的基本保 证,可以保障运行管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高运行效率和管理水平,促进我院发展战略和目 标的实现。2、建立与实施内部控制遵循下列基本原则:(1)全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过 程,覆盖我院的各种业务和事项。(
4、2)重要性原则。内部控制应当在全面风险管理控制的基础 上,关注重点领域和高风险领域。(3)制衡性原则。内部控制应当在我院治理结构、机构设置 及权责分配、业务流程等各方面相互制约、相互监督,同时兼顾 运营效率。(4)适应性原则。内部控制应当与运行规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,根据业务发展和管理需要持续改进 内部控制制度,并随着情况的变化及时加以调整,建立动态调整 机制,防止制度缺失和流程缺陷。(5)成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。3、建立与实施有效的内部控制涵盖如下五要素:(1)内部环境。内部环境是实施内部控制的基础,主要包括治 理结构、
5、机构设置及权责分配、人力资源政策、企业文化等。(2)风险评估。风险评估是我院及时识别、系统分析运行活 动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。(3)控制活动。控制活动是我院根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。(4)信息与沟通。即及时、准确地收集、传递与内部控制相 关的信息,确保信息在我院内部、我院与外部之间进行有效沟通。(5)监督。内部监督是对内部控制体系建立与实施情况进行 监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷时,应当及 时加以改进。4、以价值管理为主线,以风险管理为导向,全面梳理和优 化各项业务(工作)流程,明确关键领域和控制点,制定修
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