集团财务管理工作思路要点.doc
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1、 集团总部财务管理工作思路要点 近期目标:梳理纠偏、建立体系与模式、提高业务能力 中期目标:把集团财务中心建设成为“经营数据中心、财务规则中心、财务知识中心、资金及融资中心” 远期目标:待定一、 资 金 管 理1、 资金调度:采用“权限调度+网银控制+超余额即刻划拨”,集团总部的资金调度重点在:整体监管、内部灵活调剂、提高资金使用效率,应将部分的逐笔网银付款审核权下放;为便于融资多渠道拓展,不建议采用“集中资金池管理(集中到某一个银行账户)”;2、 资金审批:采用“授权审批制”,详见具体流程;3、 收支两条线:仍采用目前的模式,收入集中划拨到集团指定账户,按资金计划集中划拨到用款单位,数据及时
2、与资金报表互动,相互核对;4、 资金监管:采用“预算计划管控+定期审计”模式;5、 资金报表:采用“日报+台账”管理模式,事前采用资金月度申报,事中采用日报,事后采用周报及月报,集团制定业务标准及业务模板;6、 以上15项内容均在资金管理制度中明确。二、 会 计 核 算1、 财务人员委派:详见财务人员全员委派制2、 核算体系:由集团总部会计核算部统一制订基本核算体系:会计核算业务框架、核算流程、核算范围、核算成果清单、岗位职责、会计科目设置等统一的业务标准;各总公司财务制订与生产经营情况相适用的详细制度,报集团财务中心审核实施;3、 基本会计制度:集团财务中心对会计要素六个方面(收入、成本、费
3、用、资产、负责、权益)的科目、内容、标准等进行强制性规定,下达到各总公司分解执行,制订万元集团基本会计管理制度;4、 费用审批及权限:根据集团“费用充分放权,总公司总经理一支笔审批”原则,制订统一的费用管理制度模板、费用审批流程模板,各总公司根据具体情况制订具体管理制度及审批流程报批后实施,审计部定期对费用及权限情况进行审计,改进、纠偏;5、 会计报表、会计报告、财务分析:制订会计信息管理制度,明确会计信息报告的分类、报表流程(编制、审核、节点要求等)、披露审核及权限、财务分析的基本模板(数据由各总公司定期提供,文字分析由集团总部在各总公司的基础上编制);6、 会计检查:定期实施内部业务交叉检
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