固定资产管理业务流程.doc
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1、 固定资产管理流程一、业务目标1经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。2财务目标对固定资产的历史记录完整,及时准确地计提折旧,公正地反映固定资产价值。3合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书,确保拥有所有记录资产的所有权。确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定,使相关业务符合法律要求。二、业务风险1经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当,可能导致原始凭证和产权证明遗失,造成产权不清或对资产所有权的丧失,固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。2财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱,造成固定资产账实不符;固定资产发生了
2、减值但没有及时进行账务处理,使其账面价值被高估;计提折旧错误,造成成本、费用失真。3合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。三、 业务流程步骤与控制点1 外购固定资产(1) 购置前的计划审批。a. 申请:由申请单位填制固定资产请购单,标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容,经本部门负责人审核签字,并包设备采购部门。b. 初审:设备采购部门审核固定资产请购单采购的必要性、可行性、合理性,签署意见后报主管副总经理。c. 预审:分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见,并包公司办公会讨论。 d. 审核:公司办公会经集体讨论确认后总经理审
3、核签字。d. 采购:经批准的固定资产请购单交设备采购部门负责采购。(2) 设备购置流程。a. 资金计划申请:设备采购部门根据固定资产请购单,编制采购计划。并依据资金预算管理制度申报资金使用计划。 b. 询价:资金使用计划获得批准后,设备采购部门依据采购与付款内部控制制度实施询价并确定供货单位;购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的,将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理,情节严重的调离。 c. 采购合同:针对所有固定资产的采购都必须与供货单位签订购货合同,购货合同采用统一确定的合同范本签订。 d. 设备验收:设备采购到货以后,由设备采购部
4、门及时通知质检部门进行验收。质检部门依据采购合同、固定资产请购单实施验收。验收完毕后在设备入库单上签字并盖章。e. 入库:仓储部门依据质检部门验收的入库单办理入库手续。入库单项目必须填写完整、经验收盖章方可办理入库;入库单一式三联,设备采购部门一联、仓储部门一联、财务部门一联。f. 付款:设备采购部门依据采购合同,在资金计划批准的月份填制固定资产采购付款通知书交财务部审核。财务部在审核采购合同和资金计划的基础上办理付款。 g. 部分设备在分期付款或生产经营急需的设备情况下,经总经理批准,设备采购部门可以在无资金计划的情况下预先采购,并依据合同分别在不同月份申报资金计划。2 自制固定资产(1)
5、自制固定资产的建造须按照工程项目内部控制制度的要求进行管理。 (2)在此项目资产完工后,施工监理部门、施工单位、资产使用部门、基础部门根据国家法律、法规以及相关合同的要求共同实施验收。(3) 基建部门要依据验收合格后的资料及时办理施工结算,编制 相应固定资产卡片和档案资料。 (4)项目竣工并经审计部实施审计后,由财务部协同基建部门办理竣工资料,并依据竣工决算表填制固定资产登记簿。3 固定资产日常管理资产使用部门应按固定资产相关细则的规定,对固定资产的技术能力、使用年限、净残值、大修理及日常维修情况进行查定并做好相关记录。(1) 建立资产管理卡片。设备管理部门依据相关资料中每项资产的名称、类别、
6、开始运行时间、来源、使用年限、资产使用和管理部门、存放地点、有无租赁等信息,审核资产管理系统中相关信息,生成新的连续编号固定资产卡片等相关信息,并及时将固定资产卡片和固定资产标签送交实物管理部门。固定资产卡片应按照资产类别即设备类和线路类等类别建立。设备类固定资产卡片按照固定资产目录“节”的资产为父卡片,相应“点”资产作为子卡片核算。父卡片价值、折旧等资料等于其所有子卡片总和。对于同一机架、同一型号、相同价值的点资产可以合并为一张子卡片处理,扩容的点资产单独建字卡片。 (2)建立固定资产实物台账。实物管理部门监督资产使用部门粘贴固定资产标签。实物管理部门根据连续编号的固定资产卡片补充更新其固定
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