上市公司2011年度预算报告.doc
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1、宁波圣莱达电器股份有限公司2011 年度预算报告2 0 1 1年3月25目录第一部分2010 年预算执行情况回顾 . 4一、经营目标完成情况 . 41、财务目标完成情况 . 42、主要营销目标完成情况 . 43、部门和人员定编目标完成情况 . 44、人工成本目标完成情况 . 45、研发目标完成情况 . 56、固定资产投资目标完成情况 . 5二、预算执行情况简析 . 6(一)经营预算执行情况 . 61、经营收入 . 62、经营毛利 . 63、经营毛利率 . 6(二)财务预算完成情况简析 . 61、损益表预算完成情况 . 62、损益项目增减对利润的影响情况 . 73、费用预算完成情况 . 74、产
2、值费用率预算完成情况 . 85、资产管理指标预算完成情况 . 86、资产预算完成情况 . 87、负债预算完成情况 . 98、股东权益预算完成情况 . 109、现金流量预算完成情况 . 10(三)人工成本预算完成情况分析 . 111、人工总成本预算完成情况(工资奖金) . 112、人工成本水平预算完成情况(平均工资奖金). 11(四)研发预算完成情况 . 11(五)固定资产投资及大修理预算完成情况 . 12(六)预算经营风险因素对实际净利润的影响 . 13第二部分2011 年主要经营目标 . 14一、财务目标 . 14 二、主要产品营销目标 . 14 三、人员定编目标 . 14 四、人工成本目标
3、 . 14 五、研发目标 . 15 六、固定资产投资、大修理费投资目标 . 15 七、募集资金使用目标 . 15第三部分2011 年度财务预算 . 16一、预算前提 . 16(一) 预算范围及其变动情况说明. 16(二) 重要假设和会计政策. 16二、预算指标及说明 . 17(一)经营相关预算 . 171、经营收入预算 . 172、经营毛利预算 . 17(二)财务相关预算 . 171、损益表预算 . 172、费用总额预算 . 183、费用分类预算 . 184、资产项目预算 . 195、资产管理指标预算 . 196、负债预算 . 207、所有者权益预算 . 208、现金流量预算 . 21(三)人
4、工成本预算 . 211、人工成本总额预算(工资奖金) . 212、人工成本水平预算(平均月工资奖金) . 22(四)研发费用预算 . 22(五)固定资产投资及大修预算 . 221、园区项目预算 . 232、厂房扩建项目 . 233、设备模具投资和大修费用 . 23(六)募集资金使用预算 . 24三、 预算的主要风险因素. 24(一)定性的风险因素 . 24(二)定量的风险因素 . 25四、 预算执行的保证措施. 25(一)建立内部责任预算和预算控制系统 . 25(二)建立与完善以预算责任指标为中心的绩效考核机制. 25(三)预算执行的其他保证措施 . 26第一部分2010 年预算执行情况回顾一
5、、经营目标完成情况1、财务目标完成情况指标名称单位10 年预算10 年实际数额增长%数额完成率营业收入万元2304347%23388101%其中:主营业务收入万元2104340%21851104%其他业务收入万元2000316%153777%净利润万元336221%3389101%2、主要营销目标完成情况指标名称单位10 年预算10 年实际指标增长%指标完成率温控(直接销售)万套115040%1651144%水杯万只36032%34495%3、部门和人员定编目标完成情况分类2010 年预算2010 年实际人数增长人数完成率总计104735%1053101%其中管理和二线28512%27998%
6、一线76246%774102%4、人工成本目标完成情况1)总成本(工资奖金)分类年预算(万 元)2010 年实际总额(万元)完成率总计29452965.7101%其中管理和二线14111308.693%一线15341657.1108%2)平均人工成本水平(平均工资奖金)分类年预算(元人)2010 年实际元人完成率总计2343.72354.9100%其中管理和二线4125.43954.796%一线16771784.7106%5、研发目标完成情况序号项目单位2009年2010 年预算实际完成率备注一新产品开发项目款8151280%二产品改型项目款333100%三上年延续项目款233100%6、固定
7、资产投资目标完成情况项目单 位2010 年预算2010 年完成数量投资金额(万元)资金支 付计划数量投资金额(万元)其中:使 用募投资金完成 率一固定资产投资合计175903653218369960%二厂房投资166122675106516540%三设备和项目投资5918718771753534403%四模具投资付8656656621932858%五固定资产大修理797968%二、预算执行情况简析(一)经营预算执行情况1、经营收入指标名称单位10 年预算10 年实际指标增长%指标完成率销售收入(直接销售)万元23,04348%23,388101%其中:温控万元6,09533%8,832145%
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