内部控制手册-14.9_采购定价.doc
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1、14.9 采购定价1.1 概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关涉及集团采购定价的标准价制定、询比价、申请、审批的工作流程,旨在确保集团正确选择供应商,确保应付账款财务信息真实性以及确保集团资金安全等。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度集团资源价目表管理流程集团资源目标价格管理流程。1.4 职责分工采购部:负责制定标准价格,接收供应商报价并组织进行采购询比价。授权审批人员:负责对采购价格进行审批。数据维护员:负责将采购价格数据输入信息系统,对价格数据进行维
2、护。1.5流程图 61.5 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别114.9-CT1确保建立规范的价格管理体系经营效率目标214.9-CT2确保采购价格合理确定经营效率目标314.9-CT3确保对外报价符合集团利益经营效率目标414.9-CT4确保价格数据得到妥善维护经营效率目标1.6 控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露1234514.9-R1没有建立询价比价管理机制,导致采购价格与市场行情不符,影响集团的经营
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