内部控制手册-14.10_进口管理.doc
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1、14.10 进口管理1.1 概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关进口采购的申请、审批、合同签订、结算等工作流程,旨在规范集团进口采购流程,降低进口采购中可能发生的各项风险。1.2 适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度进口业务操作指导书采购控制程序供应商管理程序人事培训流程。1.4 职责分工物流部:负责进口业务的办理,与进口商签订合同,接收并审核信用证,跟踪进口货物的交货期。SQE/商务管理部:负责进口供应商的管理。财务部:负责进口业务的付款及账务处理。1.5 流程
2、图61.6 控制目标序号内控手册唯一具体控制目标编号控制目标目标类别114.10-CT1确保进口业务办理符合国家相关法律法规合法合规目标214.10-CT2确保采购的物料符合集团生产要求经营效率目标314.10-CT3确保采购物料按照合同规定的交期经营效率目标414.10-CT4确保不出现可能损害集团利益的信用证条款经营效率目标514.10-CT5确保管理制度得到有效执行经营效率目标1.7 控制矩阵风险编号风险描述对应控制目标编号关键控制措施编号关键控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露12
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