注塑机生产过程质量控制方案.doc
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1、事业部生产部文件 文件名称注塑机生产过程质量控制方案文件编号版本/版次A/0页 码共15页 第 页目 录目 录 1 第一章 方针和目标1.1 过程质量控制方针 21.2 过程质量控制目标 2第二章 编写说明与适用范围 2.1 编写说明与适用范围 22.2 引用标准及文件 2第三章 文件管理3.1 文件管理 33.2 文件审批权限 33.3 指导性文件的管理 43.4 质量记录 5第四章 架构和管理职责 4.1 组织架构 64.2 职责权限 64.3 内部沟通 7第五章 质量培训5.1 培训识别 95.2 岗位培训分类 9第六章 产品实现过程控制6.1 产品实现的策划 106.2 生产计划控制
2、116.3 采购(包括委外) 116.4 生产和服务提供 11第七章 过程的测量、分析和改进7.1 过程的监控与测量 147.2 改进 14第一章 方针和目标 1.1 过程质量控制方针严格过程控制,推行“零缺陷”工程1.2 过程质量控制目标l 整机一次交检合格率55%l 由于安装问题影响新机三月返修率(生产部责任)2%l 顾客投诉处理率100%第二章 编写说明与适用范围2.1 编写说明与适用范围参考GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求中产品实现,检测、分析和改进的内容,同时结合本公司实际情况建立注塑机生产过程质量控制体系,形成体系文件,加以实施和保持
3、,并持续改进其有效性。本文件适用于广东伊之密精密机械股份有限公司生产过程控制与测量、分析和改进过程。本文件不包括产品设计和开发、与供应商有关的过程方面的内容。2.2 引用标准及文件ISO 9001:2008质量管理体系 要求ISO/TS 16949:2002质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2000的特别要求第三章 文件管理3.1 文件控制a) 工艺科负责本文件编制、发放、更改、换版和控制,生产部经理负责本文件批准;b) 各文件归口科室负责组织文件的编制,由科室领导审核,工艺科备案会签,生产部经理批准后发布实施;c) 在实际运作发生变更或职能发生变更时,需对文件进行
4、更新,并再次审批;c) 生产部文件,包括通知、管理规范、指导文件和工艺图纸编号规则详见生产部文件管理规范(YZM2-PE-026)。d) 文件的发放管理类和工艺指导类文件根据所涉及的科室、班组按需复印,到工艺科加盖“受控文件”章并备案后,由各科室负责发放。保证在过程中使用的与质量有关的文件都是有效版本。发放时做好文件的收发登记。e) 文件手签版原件和相应电子文档由各归口科室保管,建立目录,分类归档保存;电子版需发OA至工艺科留存。f) 文件的保管文件接受部门应妥善保管和使用文件,受控文件任何人不得随意修改和私自复印,如果客户需要、外部审核或其他事业部索要等情况,需提供复印件或电子版须经生产部经
5、理审批。当使用文件破损后,领用人应及时到文件归口部门以破损文件更换新文件;当文件丢失后,领用人必须出具“文件补发申请表”,经科室主管签字后,凭“申请表”到文件归口部门补发新文件。g) 文件的更改当文件需要更改时,由责任部门填写“文件更改申请”,写明更改的原因与更改内容,科室主管审核,相关部门/科室会签,生产部经理批准后由责任部门进行更改。更改后文件需重新审核、批准和发放。3.2 文件审批权限a)生产经理:审核生产过程质量控制年度计划,评审年度生产过程质量控制效果与下年目标;监管过程控制体系的实施,结合生产实际调整装配管控项;审批作业指导书、岗位职责书与其他生产部规范性文件。b)工艺主管:审核装
6、配作业指导书、标准规范和SOP文件,审核生产过程质量控制体系中的规范性文件,审核工艺科岗位说明书;会签由品管部编制的检验指导书、检验标准等检验类文件。c)安装主管:审核安装车间岗位职责说明书,审核安装车间管理文件,审核工艺改进提案,会签生产过程质量控制体系文件,会签品管部编制的检验类文件。d)计划调度/仓库/采购主管:审核本科室岗位职责书,审核本科室管理流程、管理规范文件。*e)品管部经理:负责零件、过程和整机检验指导书、检验方法和验收标准等检验类文件的审批;负责工艺规范、工艺流程和作业指导书等工艺类文件的会签。3.3 指导性文件的管理3.3.1 标准化作业指导书(SOP)的实施与管理标准化作
7、业指导书是指导保证过程质量的工作指令、操作步骤、操作规范和应遵守的事项。(1) SOP编制a)涉及过程质量控制的工序和工位均需制作作业指导书。b)作业指导书中应明确规定操作步骤,使用工具、操作要领、检验方法和检具,以及圆满完成工作以后应符合的标准、验收规范和要求。c)生产工艺技术不断改良,SOP文件也必须不断修正与改进。(2) SOP管理a) 作业指导书应按规定的程序批准后才能执行,一般由工艺科负责审核,品管部会签,生产经理批准;未经批准的作业指导书不能下发使用。b) 作业指导书是受控文件,必须按规定的程序进行更改和更新,严禁执行作废的作业指导书。c) 关键工序SOP的实施:为了配合达成装配质
8、量提升的目的,对于装配过程中关键的、重要的、易错的工序必须充分结合安装实际,通过作业指导书达到指导、预防与控制的作用,有效的降低潜在装配质量风险。d) SOP文件管理流程图见附件2。3.3.2 装配工艺卡和派工单的管理a) 对于射台、锁模、钣金、下架、油缸、油制和油泵电机装配工序需编制装配工艺卡指导员工工作,装配工艺卡经工艺科编制、生产部经理批准后下发、执行。b) “派工单”是用来派工和记录工序自检、巡检、专检质量情况,保证产品质量可追溯性。C) 安装车间接到生产计划后,以“派工单”的形式向各部装班组派工,“派工单”需注明工程位、机型、部装班组、数量、发料时间及要求完成日期,有特别工程的需注明
9、特工信息,并将“特别工程单”附在后面一起下发至部装班组。d) 派工单、领料单须提前一个工作日下发各部装班组做准备。e) 各部装班组接到“派工单”后,先仔细看清楚派工要求和特工信息,按领料单去仓库领料,配齐物料,按“装配工艺卡”进行各工序要求进行装配。f) 派工单上要求专检的关键工序自检合格后,必须报部装检验员检验,没有检验员签名确认的工序不予计算工时。g) 派工单每周由调度员统一回收,交车间文员作为工时统计的依据。h) 做完一个工序自检合格后,由操作者自己在派工单相应的栏内签名,不准代他人签名,不准最后统一补签名。3.4 岗位职责说明书a)各科室负责编制本科室的岗位职位说明书,要明确岗位工作内
10、容,以及从事本岗位工作必须的能力。b)岗位说明书管理流程见附件3。3.5 记录控制3.5.1 工艺科编制“质量记录清单”,明确各质量记录的归口管理部门、保存期限。3.5.2 各科室文件管理员是质量记录的管理责任人,负责本科室质量记录的收集整理、归档、保管等工作,并做好标识,便于查询。3.5.3 各责任科室必须将质量记录置于适宜的环境中妥善保存,做到防火、防虫、防潮、防盗、防鼠, 确保记录不被损坏或丢失。以电子形式保存的质量记录应做好备份。3.5.4 每年1月515日,各科室由文件管理员负责将需归档的质量记录,按同一类别收集、整理、装订成册。3.5.5 当超过保存期限或因其他特殊情况需要销毁的质
11、量记录,由责任科室填写“文件销毁申请”,经科室领导审批后销毁。相关文件YZM-QP-001 文件管理程序YZM-QP-002 质量记录控制程序YZM2-PE-026 生产部文件管理规定第四章 架构和管理职责4.1 组织架构公司根据实际需要建立注塑机生产过程质量控制管理机构(见附件1)。4.2 职责和权限(1) 生产部经理a) 制定注塑机事业部生产过程质量控制方针和目标,并督导实现;b) 批准过程控制量文件、管理文件及作业指导书等文件;c) 负责生产部各科室、车间生产运作的管理、指挥、督导;d) 确保过程质量控制体系有效运作提供资源;e) 协调部门内部以及与其他部门的关系,确保生产任务保质保量完
12、成。 (2) 工艺工程科a) 实施过程质量控制体系的策划、建立及运作监控;b) 编制生产过程质量控制年度计划,组织评审年度过程控制效果与下年目标;c) 负责生产过程质量改进项目策划、实施跟进和管理;d) 负责过程质量控制体系程序文件、管理规定和指导性文件归口管理;e) 负责编制、推行装配作业指导书、SOP文件和生产质量标准文件;f) 负责制定工时,标准工艺及工艺路线、推进工业工程;g) 监控生产过程,巡查装配班组作业,对员工操作技能进行指导与培训;h) 对安装车间进行技术支持,改进装配作业流程和工艺方法、工装夹具;i) 负责过程质量控制体系的纠正预防措施归口管理;g) 负责新员工二级(部门级)
13、装配过程质量控制培训;k)参与技术、产品质量检验标准类文件编制、修订。 (3) 安装车间a) 负责产品装配生产计划的实施;b) 对装配过程产品质量(包括试机调试过程)全面负责;c) 试机调试负责对整机机械性能进行调试和检验;d) 负责新员工三级(班组级)装配过程质量控制培训;e) 配合工艺科关于装配问题的纠正预防措施的落实;f) 生产场地的规划、定置、维护、改进等;g) 负责安装车间生产管理文件的编制、颁布和实施;h) 生产设备、工装、量具的日常维护管理。(4) 计划科a) 根据市场部销售预测,结合生产能力和库存机情况,编制主生产计划;b) 根据主生产计划,分解物料需求计划,下达物料请购单;c
14、) 负责半成品和成品的管理,以及对库存的分析和控制;d) 组织、跟进装机物料的回货;e) 参与销售订单生产环节的评审;f) 负责市场部出机的总协调;g) 技术资料中设计变更的生效工程位定义,以及设计变更旧款物料的处理。 (5) 采购科a) 编制并执行采购计划,对采购材料、半成品的及时性配套率和质量负责;b) 参与对供应商质量、交期、价格、服务等情况的综合评价;c) 负责对供应商实施考核,以及对供应商质量问题的处理跟进;d) 主导供应商的开发工作e) 对采购合同履行过程进行监督检查;f ) 负责与供应商往来账务的核对与账款申付工作;g ) 协助并推动供应商质量改善,提升采购物料的产品质量。(6)
15、 仓管科a) 负责零件入库、报检、防护、进仓及外协零件托工发外、缴库;b) 负责按主生产计划及安装车间分解计划进行物料的准备和配餐;c) 每季度对仓库物料进行盘点,对库存破损、呆滞物料进行反馈、处理;d) 负责整机出入库管理及仓储机台防护;e) 负责ERP数据实时性维护。*(7)品管部a) 品管部门负责对安装车间装配质量情况进行监督管理;b) 负责零件进货检验和整机检验,并对检验结果进行分析;c) 负责装配、调试过程中零件质量问题的确认、分析及汇同责任方进行处理;d) 负责装配、调试过程中质量故障实施考核。4.3 内部沟通4.3.1 部门周例会:各科室每周必须组织召开一次部门周例会,主要对本周
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