预算管理程序.doc
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1、预算管理程序编号:VKGZ-MA-04版号:A/0页码:第 6 页 共 6 页预算管理程序编制何 宁日期2007-3-20审核朱 蓓日期2007-4-29审核李爱学日期2007-6-5批准杜 晶日期2007-6-6修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 流程要素1.1. 流程目标:提高经营计划的可控性、提升管理效率、实现企业内部资源优化配置。1.2. 流程主要责任部门:财务管理部1.3. 流程关键业绩指标(KPI):流程KPI责任部门/岗位数据来源预算准确率财务管理部、各业务部门部门年度预算收入完成率、销售回款率、回款周期市场营销部年度销售预算 费用节省率 财务管理部、各业务部门
2、年度费用预算1.4. 流程关键点(CP):流程关键点关键点说明备注预算制定5.1年度经营计划分解,确保年度预算满足公司经营计划要求预算的执行、反馈与调整5.25.3预算过程控制,及时反映预算执行情况,对超预算预警,按程序审核通过预算调整事项预算的考核5.4预算执行情况评估分析,合理评估,提升预算编制质量和执行效果2. 适用范围:2.1. 公司年度预算制定、执行、调整与评估。3. 术语与定义3.1. 预算管理工作小组:预算管理小组是公司年度预算日常管理机构,直接对预算管理委员会负责并报告工作。小组组长由财务管理部负责人兼任,成员由财务管理部(销售管理岗、费用管理岗、资金管理岗),总经理办公室(负
3、责人和行政管理岗),人力资源部(人事运营管理),市场营销部(负责人和综合管理组负责人)担任。4. 职责权限4.1. 运营管理委员会:4.1.1. 审批公司年度预算目标及年度总预算案。4.1.2. 审批预算调整。4.2. 预算工作小组职责权限:4.2.1. 指导并协助公司各部门编制预算,并对各部门编制的预算草案进行审查、协调和平衡。4.2.2. 汇总并编制公司的总预算,上报运营管理委员会。4.2.3. 监督公司预算的执行情况。4.2.4. 审查预算调整方案的合理性,并报运营管理委员会审批。4.2.5. 对预算执行结果进行评估,每季度编制汇总的预算分析报告提报运营管理委员会。4.3. 公司各部门(
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